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组织机构

审计监察办公室

2019-10-09 16:24:04

 負責擬訂院內部審計制度並組織實施,負責對資產、負債、損益及經營活動進行審計,負責對“三重一大”決策執行情況、專項資金項目、對外投資進行審計,負責對內部控制進行審計,負責對院屬單位、部門負責人任期經濟責任進行審計。

負責擬訂院紀檢監察規章制度並對執行情況進行監督檢查,負責覈實處理違紀違法線索、舉報信訪案件,負責監督重大招標、重大經營活動項目。

負責擬訂院相關督察工作制度,負責對規章制度執行情況的監督檢查。